Budget operativi > Gestione delle revisioni > Elenco revisioni 

La lista di selezione di questa funzione presenta lo storico di tutte le revisioni, in corso, approvate o rifiutate, ordinate per numero di revisione.

La videata presenta il dettaglio della revisione in corso o richiesta.

  • Per una revisione di tipo "individuale" (stanziamento, budget o sola riga), le informazioni della revisione sono presentate nei quattro blocchi nella parte alta della videata.
  • Per una revisione di tipo "multiplo", le informazioni della revisione di ogni oggetto revisionato sono presentate nel riquadro "Dettaglio".

Prerequisiti

SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

Gestione videata

Questa consultazione visualizza sulla lista di selezione tutte le revisioni effettuate. La selezione di una revisione presenta il suo dettaglio.

Il riquadro "Dettaglio" viene alimentato solo per delle revisioni "Multiple" e presenta tutti gli oggetti interessati da questa revisione con il dettaglio della revisione richiesta: Stanziamenti, budget e righe di budget. La sua capienza è limitata a 500 righe.

Questo riquadro non viene alimentato quando si tratta di una revisione individuale: uno stanziamento, un budget o una riga di budget. In questo caso tutte le informazioni necessarie sono già presenti nella parte in alto della videata.

Videata di inserimento

Campi

I seguenti campi sono presenti in questo folder :

[Sélection]

  • N° revisione (campo NUM)

Numero della revisione generato dal sistema nel formato: (REV-)(MESE)(ANNO)(Numero d'ordine).

Livello

  • Tipo revisione (campo TYP)

Se la revisione verte su oggetti di livello differente, stanziamento, budget e/o riga, il tipo di revisione è qualificato come "Multiplo". E' possibile in tal caso consultare il dettaglio della revisione:

  • Nella "Consultazione delle revisioni", con clic destro sulla revisione di tipo "Multiplo", riga "Dettaglio revisione",
  • In questa consultazione "Elenco revisioni", questo dettaglio è presentato nel riquadro,
  • Nella videata "Approvazione delle revisioni", con clic destro sulle righe del riquadro comportante il livello "Multiplo", riga "Dettaglio revisione".

Codice dello stanziamento di budget oggetto di una richiesta di revisione.

  • Esercizio (campo FIY)

Codice dell'esercizio contabile, associato ai budget per esercizio.

  • Riga budget (campo ACCNUM)

Numero della riga di budget.

Conto di budget, indicato per una riga di budget.

Generalità

  • Data richiesta (campo DMDDAT)

Data della richiesta di revisione.

Entità che consuma la spesa. Informazione non modificabile proveniente dalla riga di budget.

Codice della causale della richiesta di revisione inserita o selezionata dalla tabella diversa 349.

Storico

  • Importo origine (campo AMT)

Importo a budget ante revisione, espresso in imponibile, dello stanziamento, del budget o della riga di budget. Questo importo corrisponde all'importo approvato, aumentato o diminuito delle revisioni precedenti.

  • Importo richiesto (campo AMTASK)

Importo rivisto, richiesto o approvato (in funzione dello stato della revisione), espresso in imponibile, dello stanziamento, del budget o della riga di budget.

  • Stato (campo STA)

Informazione che indica il livello di avanzamento dell'approvazione: Richiesta, approvata, rifiutata. Queste informazioni sono gestite nel menù locale 2699.

  • Causale (campo RENTXT)

Campo di testo che permette di inserire una causale di revisione dettagliata.

Origine

  • Riserva (campo AMTPRS)

Importo espresso in imponibile preso dalla "Riserva" dello stanziamento per la revisione di un budget, o sulla "Riserva" del budget per la revisione di una riga di budget.

  • Non ripartito (campo AMTPNV)

Importo espresso in imponibile preso da "Resta da ripartire" dello stanziamento per la revisione di un budget, o sul "Resta da ripartire" del budget per la revisione di una riga di budget.

  • Coda (campo AMTRAL)

Importo preso in "aumento" sullo stanziamento.

Riquadro Dettaglio

  • Livello (campo LTYP)

Per un'approvazione "Multipla", questa colonna indica il livello dei differenti oggetti che fanno parte dell'approvazione: Stanziamento, budget esercizio e riga di budget.

Per un'approvazione multipla, codice dello stanziamento di budget. Informazione non modificabile, proveniente dallo stanziamento di budget.

  • Esercizio (campo LFIY)

Per un'approvazione multipla comportante un budget, codice dell'esercizio di budget. Informazione non modificabile.

Per un'approvazione multipla comportante una riga di budget, conto di budget di imputazione della riga di budget.

  • Importo origine (campo LAMT)

Per una revisione di tipo "multipla", questa colonna indica, per ogni oggetto della revisione, il relativo importo a budget ante revisione, espresso in imponibile.

  • Importo richiesto (campo LAMTASK)

Per una revisione di tipo "Multiplo", importo di revisione richiesta, espresso in imponibile, per ogni oggetto della revisione.

  • Riserva (campo LAMTPRS)

Per una revisione di tipo "Multiplo", dettaglio dell'importo preso sulla "riserva" di ogni oggetto.

  • Non ripartito (campo LAMTPNV)

Per una revisione di tipo "Multiplo", dettaglio dell'importo preso sul "non ripartito" di ogni oggetto.

  • Coda (campo LAMTRAL)

Per una revisione di tipo "Multiplo", dettaglio dell'importo preso in "estensione" sullo stanziamento.

Entità che consuma la spesa. Informazione non modificabile proveniente dalla riga di budget.

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Messaggi di errore

Non esistono messaggi di errore ad eccezione di quelli generici.

Tabelle utilizzate

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