Einkauf > Lieferantenanfragen > Lieferantenanfragen > Lieferanforderungen - Umsetzung 

Voraussetzungen

Aktivitätscodes

Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Abhängige Aktivitätscodes

Der Wert dieser Codes wird berechnet, sie können also nicht bei der Ordnerverwaltung erfasst werden. :

 PP1 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 1), PP2 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 2), PP3 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 3), PP4 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 4), PP5 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 5), PP6 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 6), PP7 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 7), PP8 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 8), PP9 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 9).

Funktionalität

 DEB : Intrastat

 ECC : Verwaltung Artikelversionen

 GDD : Betriebliche Budgets

 MMS : Schnittstelle MMS - X3

 PJM : Projektmanagement

 PTX : Gemeindesteuern

Dimensionierung

 ANA : Anzahl Dimensionen

 PPR : Max. Zuschl./Rabatt Einkauf

 PQH : Anz. Liefanfragezeilen

 STI : Statistikgruppen Artikel

Allgemeine Parameter

Die folgenden allgemeinen Parameter beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Einkauf

 BUYFLT (definiert auf Ebene Standort) : Einkaufsfilter

 PQHBUY (definiert auf Ebene Standort) : Benutzer für Lieferantenanfrage

Nummernkreis

Folgende Nummernkreise werden zum Nummerieren der Dokumente dieser Funktion verwendet: :

 PQH : Lieferantenanfrage

Die Funktion Nummernkreiszuweisung erlaubt die Definition des verwendeten Nummernkreiscodes

Buchhaltungsschnittstelle

Standardsektoren

Die Zuweisung der Standardsektoren erfolgt über folgende Codes: :

(definiert auf Ebene Unternehmen)

 PQH (Alle Unternehmen ) : Anfrage f. Materialanforderung

Berechtigungen

Diese Funktion ist vom Typ Objekt. Anlage, Änderung undLöschen der Daten können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden.Auf diese Funktion können auch Rollenfilterangewendet werden.

Die Daten gehören zu einem Standort, ein Filter pro Standort kann aktiviert werden.

Erfassungstransaktionen

Diese Funktion wird von Erfassungstransaktionen verwaltet die parametrisiert werden können.

Während der Installation der Software wird standardmäßig eine Transaktion angeboten. Diese Standardtransaktion kann mit einer Parametrisierungsfunktion geändert oder vollständig individualisiert und neu angelegt werden. Diese Parametrisierung betrifft in erster Linie bestimmte funktionale Transaktions- und Anzeigeeigenschaften sowie die standardmäßige Belegung bestimmter Bereiche.

Sonstige Voraussetzungen

Die Lieferanten, an die die Ausschreibung gesendet wird, müssen zwingend im Lieferantendatensatz referenziert und vom Typ Standard, Sonstiger oder Interessent sein. Diese Referenzierung kann vor Verwendung der Funktion oder bei Anlage einer Ausschreibung vorgenommen werden, sofern der Benutzer über die hierfür notwendigen Berechtigungen verfügt.

Verwendete Tabellen

Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :

Tabelle

Tabellentitel

ATABDIV [ADI]

Sonstige Tabellen

BPADDRESS [BPA]

Adressen

BPARTNER [BPR]

Personenkonten

BPSUPPLIER [BPS]

Lieferanten

CPTANALIN [CAL]

Kostenrechnungsbuchungszeilen

FACILITY [FCY]

Standorte

ITMBPS [ITP]

Artikel - Lieferanten

ITMFACILIT [ITF]

Artikel - Standorte

ITMMASTER [ITM]

Artikel

ITMSALES [ITS]

Artikel - Verkauf

ORDERS [ORD]

WIP

PORDERC [POC]

Zeilen Lieferantenverträge

PORDERP [POP]

Preise Bestellungen

PQUOTAT [PQH]

Lieferantenanfragen

PQUOTATD [PQD]

Lieferantenanfragen Artikeldetail

PQUOTATF [PQF]

Lieferantenanfragen Detail

PREQUIS [PSH]

Materialanforderung

PREQUISA [PSA]

Link Materialanforderungen

PREQUISD [PSD]

Detail Materialanforderungen

PRESP [PPH]

Antworten Lieferantenanfragen

PWRKORDERS [PWO]

Berücksichtigter Bedarf

PWRKPQF [PWF]

Lieferantenanfragen Adressen temp.

TABCHANGE [TCH]

Währungskurstabelle

TABCOUAFF [TCA]

Tabelle Zuweisung Nummernkreise

TABCOUNTRY [TCY]

Ländertabelle

TABCUR [TCU]

Währungstabelle

TABMODELIV [TMD]

Lieferartentabelle