Sprzedaż > Faktury > Generowanie faktury do przesunięcia zapasu > Fakturowanie automatyczne wg przesunięć wewnętrznych - Implementacja 

Warunek

Kody działań

Następujące kody aktywności (sortowane wg typu) mogą mieć wpływ na działanie funkcji :

 MAXPD : Maksymalny okres (firmy)

Parametry ogólne

Następujące parametry ogólne mogą spowodować zmianę działania funkcji :

Dane postawowe

 CTLPERINV (zdefiniowano na poziomie Firma) : Okres kontroli daty faktury

 DMAXAGR (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres kontraktowy

 DMAXPAY (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres (firmy)

 DMAXPAYP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres (sektor publiczny)

 FRADGI (zdefiniowano na poziomie Firma) : Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja)

 NOTATI (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Cena / Ilość +pod / -pod

 OSTCTL (zdefiniowano na poziomie Firma) : Limit zadłużenia klienta

 OSTDRAFT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kwota weksli - noty kredyt. klienta

Sprzedaż

 DACMANSAL (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Powód ręcznej zmiany ceny

 OSTLND (zdefiniowano na poziomie Firma) : Na mag u klienta w zadłużeniu

 OSTORD (zdefiniowano na poziomie Firma) : Na zamówieniu w zadłużeniu

 SALTEXINV (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Pozycja tekstu faktur

 SALTEXLIN (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Tekst artykułu

 SIVTYP (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Typ faktury użytkownika

Interfejs księgowy

Domyślne wymiary

Przypisanie domyślna sekcja wymiaru jest wykonywane za pomocą następujących kodów :

(zdefiniowano na poziomie Firma)

 SIH (Wszystkie firmy ) : Nagłówek faktury sprzedaży

 SID (Wszystkie firmy ) : Pozycja faktury sprzedaży

Uprawnienia

Aby ograniczyć procesy do firmy lub lokalizacji można nadać uprawnienia do tej funkcji.

Różne warunki wstępne

Aby możliwe było przeprowadzenie automatycznego fakturowania międzyfirmowego transferu zapasów konieczne jest zdefiniowanie co najmniej jednego typu faktury. Konieczne jest także by ten typ faktury wykorzystywał automatyczną numerację porządkową.

Wprowadzona data faktury jest sprawdzana pod względem zgodności z tabelą okresu i tabelą roku obrotowego. Rok obrotowy oraz okres muszą być otwarte.

Ponadto konieczne jest zdefiniowanie odbiorcy międzymagazynowego dla każdej lokalizacji zakupu wprowadzonej w notę polecenia transferu oraz dostawcy międzymagazynowego dla każdej lokalizacji sprzedaży wprowadzonej w notę polecenia. Należy wprowadzić docelową lokalizację magazynową (jako lokalizację przyjęcia) w adresie dostawy dla odbiorcy powiązanego z lokalizacją sprzedaży.

Użyte tabele

Funkcja używa następujących tabel :

Tabela

Opis tabeli,

BPARTNER [BPR]

Kontrahent

BPCUSTMVT [MVC]

Operacje klienta

BPCUSTOMER [BPC]

Klienci

BPDLVCUST [BPD]

Klient wysyłki

COMPANY [CPY]

Firma

FACILITY [FCY]

Lokalizacje

FISCALYEAR [FIY]

Rok obrotowy

GACCCODE [CAC]

Kody księgowania

GACCDUDATE [DUD]

Rozrachunki

GACCOUNT [GAC]

Analiza konta

GAJOUSTA [JST]

Dowody księgowe - raporty za okres

GAUTACE [GAU]

Automaty księgujące

GAUTACED [GAD]

Linie automatów księgujących

GJOURNAL [JOU]

Kody dowodów KG

GTYPACCENT [GTE]

Typy dokumentów księgowań

ITMFACILIT [ITF]

Artykuły-lokalizacje

ITMMASTER [ITM]

Artykuły

ITMMVT [ITV]

Artykuły - lokalizacje ogółem

ITMSALES [ITS]

Artykuły - Sprzedaż

PERIOD [PER]

Okresy

SCHGD [SGD]

Pozycja zmiany magazynowej zapasu

SCHGH [SGH]

Nagłówek zmiany magazynowej zapasu

SINVOICE [SIH]

Faktury sprzedaży

SINVOICED [SID]

Szczegóły aktu kupna-sprzedaży

SINVOICEV [SIV]

Faktury sprzedaży - inf dodatkowe

TABCHANGE [TCH]

Tabela kursów walut

TABCOUAFF [TCA]

Licznik przypisań

TABCUR [TCU]

Waluty

TABUNIT [TUN]

Jednostka